职位:内控审计部总经理
所属公司:
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工作职责:
1.在上市公司董事会的领导下,主持内控审计部的日常工作;
2.负责上市公司内部审计和风控管理工作;
3.建立健全内控审计部的各项规章管理规章制度及工作流程;
4.拟定部门年度工作计划,组织开展各类内控事项、经营审计及专项审计工作;
5.对总部及下属公司投资活动、经济效益及其他相关经济活动进行审计监督与评价;
6.对总部及下属公司内部控制机制的有效性、合理性及全面性进行检查、评价和意见反馈;
7.审核内控审计工作方案,并提出指导性意见;
8.指导下属的日常工作,督促下属的工作进度,并对下属工作中遇到的关键性问题提出指导性解决意见;
9.复核内控审计工作底稿,确定内控审计工作报告,提出最终意见;
10.制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议等。
任职要求:
1.本科及以上学历;财务管理、会计、审计学等相关专业;
2.具备8年以上大型公司财务审计类或审计事务所工作经验,有制造业背景履历优先;
3.精通财务、审计、管理相关知识;
4.具备优秀的组织领导能力、沟通协调能力、学习能力、识人知人能力、抗压能力;
5.遵守公司的各项规章制度;为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;有较强的纪律性及团队合作意识;具有良好的职业道德和服务意识,做事细致认真、逻辑思维清晰,原则性强;责任意识,对工作忠诚度高。
6.具备高度的责任感,良好的保密意识、全局意识、服务意识;能接受出差。
工作地点:
广西北海市海城区西藏路11号银河软件科技园
联系方式: