2、负责建立健全内控管理制度,对主要制度的执行进行监管及持续改进;
3、对公司管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析和评估。对完善公司制度和流程提出具体建议;
4、对控股公司经营发展战略的事前、事中和事后内控进行监督;
5、协助领导指导、监督、检查和评价控股公司开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理等方面的审计)以及各类专项审计。